岗位:全职
年龄:不限
岗位职责:
1、内部控制制度审计
1.1评价公司、分(子)公司的内控制度的建立、健全、适合性。
1.2对公司、分(子)公司货币资金、销售与收款、采购与付款、存货、固定资产、费用列支标准等内部控制进行审计。
2、财务审计
2.1根据财政纪律和公司规章制度的要求,审查公司、分子公司财务收支的合理性、合规性;
2.2根据公司预算目标,审核分析公司、分子公司预算执行情况;
2.3按照会计准则要求,审查公司、分子公司财务报表内容真实性、合规性、数据的准确性;
2.4根据公司经济责任考核要求,审核公司、各子公司经济责任指标完成情况;
2.5审查公司对外投资、对外担保、重大信息披露、募集资金、关联交易内控制度的有效执行;
3、审计档案管理
3.1对所取得的审计证据进行归集、整理和编制工作底稿。
3.2做好审计分析工作、认真听取被审单位的陈述和辩解,撰写审计报告
3.3对审计报告的建议和意见进行追踪审计,根据审计项目做好审计资料的整理归档。
4、其他
4.1根据公司规定,对重要岗位离任人员进行离任审计;
4.2定期、不定期对公司、各子公司的经营活动进行审计;
4.3领导并协助其他审计人员做好审计工作;
4.4加强学习,不断提高理论与实践水平,增强业务的分析能力和解决能力;
5、对本部门所涉公司商业秘密负责,协助公司做好商业秘密日常管理。
6、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
男女不限,本科及以上学历,审计类相关专业,3年及以上审计管理工作经验,有大型/上市公司内控审计管理工作经验为佳。