岗位:全职
年龄:不限
工作职责
1.参与制定集团公司及下属公司相关政策、制度、流程内控体系工作。识别内控风险点,进行风险评估并实施优化;
2. 对集团及下属公司内部控制制度、业务流程的执行情况进行检查与评估,帮助改善业务流程及实施工具,提出解决方案并进行优化;
3.根据年度审计计划,参与合规审计工作;
4.拟写审计通知书、审计工作方案、收集并整理审计资料及审计证据,撰写审计工作底稿、审计报告等;
5. 负责跟踪督办落实审计整改情况;
6. 负责内控项目及制度流程档案的资料归集、整理,检查及归档工作;
7. 负责编制、更新集团内控手册。
任职资格
1.本科及以上学历,财务、会计、审计类相关专业优先。
2.1年以上大型会计师事务所或甲方内部审计、内部控制工作经验;
3.有良好的审计或和企业内部控制知识,熟悉内部审计准则;
4.有医药零售行业、零售行业项目经验优先;
5.熟悉使用EXCEL、PPT等,通过CIA、审计中级职称的优先考虑;
6.善于跨部门合作,拥有独立的分析判断能力,良好的职业操守,较强的原则和团队合作精神,稳定性较强,适应短期出差。