岗位:全职
年龄:不限
1、根据公司经营管理、财务管理制度及流程,起草、编制公司内部审计制度、流程
2、领导内审部执行独立监控职责,确定审计范围,制定具体内部审计工作计划
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计中心的考核指标
4、对公司的各项经营活动实施审计监督,公司经营活动合法有效
5、对公司经济效益和财务进行审计
6、对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任进行审计
7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法律法规和财务制度的执行情况
8、对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案
9、公司项目进行审计监督,相关文件、资料及公司签署的合同予以监督
10、对公司各部门工作流程进行审计,以查是否符合公司流程
11、完成公司领导交给的其他工作
任职要求:
1、财务、审计等相关专业本科以上学历;
2、具有10年以上审计工作经验,对审计工作熟悉;
3、熟悉国家相关审计法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
4、丰富的专业技能和较强的领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力;
5、工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强;
6、具有敬业精神和良好的职业道德操守。