岗位:全职
年龄:不限
职位详情
岗位职责:
1、主要负责开展集团及下属公司的日常内部审计工作,包括财务例行审计、资金使用管理审计、内部业务流程合规性审计等工作;
2、推进内部审计并形成结果及建议;
3、通过审计结果对企业内部管理进行有效控制,给管理层提供决策的数据依据。
4、根据各部门工作目标,实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作;
5、部门内部管理工作及领导交办的其它工作。
任职要求:
1.会计、审计、财务类相关专业全日制本科及以上学历;
2.3-5年工作经验,有大型集团企业内审工作经验或会计师事务所工作经验者优先;
3.诚实正直、勤勉进取、耐心细致,有较强的沟通能力、协调能力和文字表达能力;熟练运用办公软件。
4.注册会计师、有会计师事务所、大中型企业财务审计经验者。
5、年龄25-40岁。