岗位:全职
年龄:不限
工作职责:
1、负责每月对公司财务数据的准确性、做账规范性进行审计并且出具调整方案。
2、跟踪企业的经营活动情况,从产品采购、产品销售、内部控制进行quan面审计,对企业所有应收应付账务的业务流程,资金风险进行详细评估防错纠弊。
3、负责对公司重要的经济合同等进行审计监督,评审企业内部控制制度的健全性和有效性,检查企业内部控制制度的执行情况,为企业优化管理提出审计意见和建议。
任职资格:
1、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;
2、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;
3、熟悉上市公司的财务核算制度标准;
4、有较强的责任心;
5、有医药行业从业经验者优先
薪资待遇:
综合薪资7000-8000元/月,待遇从优,可突破;