岗位:全职
年龄:不限
岗位职责:
1、对公司各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估,梳理流程,提出合规建议;
2、负责识别、评估、监控相关业务运营和财务风险,提出解决方案并落地实施;
3、负责推动重大流程内控风险的整改,跟踪问题的闭环管理;
4、负责业务风险识别、评估和风险预警,参与业务流程评审;
5、完成上级领导交办的其他工作任务;
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业,取得会计及审计相关资格证书优先;
2、具备5年以上内控、审计、风险管理、流程稽核等工作经验,掌握流程体系、内控建设的管理逻辑;
3、有大型集团化公司内部审计工作经验,可独立开展内审工作;
4、熟悉国家财务政策、会计准则及审计、税务法律、法规;
5、具备良好的风险意识,职业道德、沟通能力、逻辑思维能力。