岗位:全职
年龄:不限
负责公司内部审计工作。
主要职责:
1. 负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;
2. 负责组织实施内部审计工作;
3. 负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;
4. 监督检查财务预算的执行情况;
5. 监督审计结果的落实;
6. 完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
7. 负责与董事会或审计委员会的日常沟通;
8. 配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
9. 参与公司重大投资决策;
10. 负责与各外部相关单位建立良好合作关系;
11. 完成董事会或审计委员会交办的其他工作。
任职条件:
一) 基本知识技能要求:
1. 企管、审计、会计、财务管理相关专业,本科或以上学历;
2. 具有丰富的企业管理及内部控制相关专业知识;
3. 能够熟练操作办公软件及相关软件。
二) 工作经验要求:
1. 注册会计师优先。
2. 三年以上类似工作的经验,或三年以上会计师事务所工作经验。
三) 能力素质要求:
1. 为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
2. 原则性强,思维敏捷、严谨,工作踏实、认真,有较强的敬业精神
3. 良好的口头及书面表达能力、学习能力和财务分析能力。