岗位:全职
年龄:不限
岗位职责:
1、负责对集团公司各部门的日常工作进行监督,检查公司各部门的工作实施情况,完成稽核底稿的归档整理;
2、负责公司各部门工作质量信息反馈的统计和分析工作,及时向部门领导进行反馈。
3、参与本部门实施的各项内部审计项目
岗位要求:
1、24-30岁,1-3年工作经历,有财务审计、运营审计、反舞弊审计项目经验者优先考虑;
2、具备审计师、会计师等相关资质;
3、有审计项目经验,熟悉财务管理、财务软件使用及财务审计中主要审计方式及风险;
4、具有良好的沟通和协调能力,深度分析判断能素质要求力、较好的语言表达和较强文字报告能力;
5、正直、诚实、坚持原则,执行力强,责任心强;
6、能适应出差、加班、有驾照.