岗位:全职
年龄:不限
岗位职责
1、制定内部审计计划:负责制定内部审计计划,并根据公司的需要确定审计重点和审计深度。
2、进行内部审计:组织、监督内部审计工作的实施,对公司的风险进行识别、评估、控制和监督。
3、编写审计报告:对审计过程中发现的问题进行整理、分析,编写出相应的审计报告,向公司的管理层提出合理化建议。
4、提供风险管理建议:向公司管理层提供风险管理建议,以帮助公司管理层更好地控制风险,保护公司的财产和声誉。
5、建立内部控制制度:根据公司的需要,建立内部控制制度,防范公司的各种风险。
6、维护内部审计质量:负责内部审计的质量管理,内部审计的准确性、完整性、及时性。
岗位要求
1、本科及以上学历,财务及相关专业毕业,3年以上市公司企业内部审计相关工作经验,其中至少1年以上独立带队现场审计经验,具备国内四大所工作经验、具备内部审计师、注册会计师等注册证书者优先;
2、具备较强的风险评估识别能力,并提出风险应对措施及跟进整改;
3、具备较强的沟通协作能力,逻辑思维能力强,有较强分析问题和解决问题的能力;
4、具备独立解决问题能力,较强的应变能力、抗压力能力;
5、沉稳谨慎,心态平稳,具有高度责任感