岗位:全职
年龄:不限
1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计子公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、对子公司进行专项审计;
7、参与子公司核算的稽核及稽查。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计相关专业;
2. 3年及以上工作经验,有公司内部审计经验;
3. 熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
4. 能适应长期出差频率,熟练应用用友软件和OFFICE办公软件;
5. 工作责任心强,沟通能力好,团队协作能力强,踏实,细心,抗压能力强;