岗位:全职
年龄:不限
1、 根据国家法律法规和公司规章制度,对公司及旗下投资企业实施审计稽核工作;负责制订集团审计计划和实施方案,
2、 制定、优化内部审计章程与制度,明确公司审计职责及审计方向;
3、 负责审计项目策划、实施、报告和措施落实等工作,并通过审计项目推动公司经营管理的优化;
4、 财务核算审计:对会计核算的及时性、准确性,以及财务报表的真实性、完整性进行检查,对财务管理制度的设计作出评价及建议,维护公司财产安全完整,财务制度与流程建立的健全有效;
5、 内控管理审计:对内控制度的执行效果进行检查,对内控制度的设计情况作出评价及建议,推动管理层及员工围绕公司战略目标开展工作,减少资源浪费,提升全员工作效率、增加公司效益;
6、 业务专项审计:根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;
二、任职资格:
1.审计、会计等相关专业本科及以上学历,具有经济师、会计师或审计师职称;
2.五年以上财务、审计相关工作经验,其中三年以上企业内部审计或会计师事务所审计工作经验;
3.具有丰富的财务及审计知识,掌握内部审计原则及内部审计程序,通晓内部审计内容及内部审计操作技术;
4.熟悉国家财税、会计准则; 5.具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力及高度的责任感及敬业精神。
6、有酒店审计经理工作经验优先!