岗位:全职
年龄:不限
1、认真执行国家法律、法规,健全内部审计规章制度及工作流程;
2、编制年度审计工作计划,提交总经理审定,并组织实施,编写年度审计工作总结。
3、公司财务收支,经营活动进行审计;
4、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发,负责对公司及各控股医院物资采购、基建工程招标等经济活动和经济合同的审计监督;
5、对公司中层以上干部及特殊管理岗位人员任期内、离任审计;
6、财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历,具有会计师、审计师职称;
7、五年以上的审计工作经验,熟悉审计、财务会计工作;
8、具有较高专业知识,熟悉国家相关法规程序和方法;
9、办事公正,严于律己,勇于承担责任;