岗位:全职
年龄:不限
1、 负责各项审计监察工作,建立和健全集团内部审计制度,建立并完善内部审计制度及流程;监督及评估公司运营状况,并制订审计规划和年度审计计划;
2、 对集团及所属子公司的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督;对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督、评价;
3、 负责组织集团及旗下各公司财务、内控、运营的内部审计监察工作,包括但不限于财务审计、制度审计、流程审计、廉洁审计、经营结果审计、离任审计(主指中高层及特殊管理岗位)等;
4、 主持审计监察部门的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;
5、 组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并督促相关部门负责人、责任人跟进后续整改跟踪,完成闭环工作。