岗位:全职
年龄:不限
1、定期对集团各项目进行内审,制定内审计划和内审预算,负责内审过程中的现场复核,把控内审质量;通过内审,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,内审符合集团规定;
2、内审完成后,起草内审报告和管理建议书等内审文书;负责组织整理内审底稿,审核无误后归档;督促内审结论和建议的落实;
3、负责内控合规管理的宣贯培训及监控,提高公司的内控意识和能力。
任职要求:
1、本科以上学历,熟悉集团公司的内部控制体系;有注册会计师、审计师等相关资格者优先;
2、3年以上审计或者风险控制经验,并在集团公司独立负责过具体审计项目,有酒店、养老院企业或知名会计事务所工作经验优先;具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、良好的决策能力、计划与执行能力、写作表达能力、沟通能力、团队领导能力;
4、正直良好的职业道德和团队协作精神。