岗位:全职
年龄:30岁至45岁
岗位职责:
1、负责建立健全集团内部审计监督等职责范围内的相关制度、规章及流程,并组织落实。
2、建立健全集团内部审计管理机制,编制集团年度内部审计工作计划,并组织落实。
3、对集团及下属企业的财务收支、经营管理、效益情况、预算执行情况进行审计监督。
4、对集团及下属企业管辖的项目开展全生命周期的跟踪审计监督。
5、对下属企业主要负责人进行任期或定期经济责任审计和离任审计工作。
6、对集团总部及下属企业重大经济活动事项进行专项审计。
7、根据审计结果,督促落实问题整改工作,并对被审计个人/单位的整改情况进行后续跟踪审计。
8、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、年龄30岁至45岁,全日制本科及以上学历,财务管理、审计类相关专业。
2、具有5年或以上相关工作经验,同时具有2年管理经验。
3、具有中级及以上相关专业职称及证书,具有注册会计师资格证优先。
4、精通财务、审计、内部控制相关知识,了解国家颞部审计发展趋势。
5、具有较强的语言表达能力,具有较强的计划、沟通、协调能力和执行力。
6、廉洁自律、责任心强、思维缜密,严谨细心、保密意识强,抗压能力强。