岗位:全职
年龄:不限
任职要求
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业,持有CPA资格优先;
2、3年以上财务或审计工作经验,有企业两年以上内审工作为佳;有上市公司相关岗位或会计事务所工作经验者优先;
3、原则性强,工作认真严谨,忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神,认同企业文化,能随企业长远发展。
岗位职责
1、建立健全公司内控体系,推进内控自检;
2、组织对公司制度和业务流程的梳理、整理和适时修订与更新,做好内部规章制度和业务流程的建设和优化工作,并负责监督制度及流程的执行;
3、编制年度审计计划并组织实施;
4、负责对公司日常经营活动做好合规性审计,开展各类常规、专项审计工作,编制审计报告;
5、对各部门、子公司经营活动合规性进行审计;
6、配合外部审计机构相关工作.