岗位:全职
年龄:不限
1、建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;
2、根据公司发展方向和规划,制度年度审计计划;
3、制订各项审计方案,组织进行各项审计工作,完成工作底稿,出具审计报告及管理建议,并跟进整改;
4、协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务会计、审计相关专员业,具体CPA、中级职称优先;
2、三年以上审计经验,熟悉财务、审计准则,能独立完成审计项目;
3、熟练操作OFFICE办公软件,掌握金蝶或用友等财务系统的操作;
4、工作细心且责任心强,逻辑思维及职业判断力强,能适应快速变化的业务环境。